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澜起科技(688008) - 澜起科技2024年度内部控制审计报告
澜起科技澜起科技(SH:688008)2025-04-10 21:34

审计信息 - 审计报告日期为2025年4月10日[7] - 审计针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 注册会计师认为公司于2024年12月31日保持了有效财务报告内部控制[6]