ST曙光(600303) - ST曙光监事会对《董事会关于公司 2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
业绩相关 - 2023年度大华对公司内控和财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 2023年度内控和财报审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除[1] 公司治理 - 监事会同意董事会专项说明[1] - 监事会将加强监督维护公司和投资者权益[1]
业绩相关 - 2023年度大华对公司内控和财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 2023年度内控和财报审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除[1] 公司治理 - 监事会同意董事会专项说明[1] - 监事会将加强监督维护公司和投资者权益[1]