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沃森生物(300142) - 内部控制审计报告
沃森生物沃森生物(SZ:300142)2025-04-11 19:49

业绩数据 - 2024年国际业务收入达5.7亿元,增速98%[24] - 2024年13价肺炎球菌多糖结合疫苗居国内市场份额第一[24] 产品研发 - 2024年11月吸附破伤风疫苗获国家药监局药物临床试验批准通知[23] - 2025年1月20价肺炎球菌多糖结合疫苗申请临床试验获国家药监局受理[23] - 控股子公司玉溪泽润双价人乳头瘤病毒疫苗通过WHO预认证[24] 市场扩张 - 疫苗产品累计出口至22个国家,两款重点疫苗被摩洛哥、埃及纳入国家扩大免疫计划[24] - 2024年与埃及两家企业开启疫苗本地化合作[24] - 2024年13价肺炎球菌多糖结合疫苗首次出口至印度、菲律宾和印度尼西亚[24] - 2024年双价HPV疫苗收到印度尼西亚食品与药品管理局产品上市许可证[24] - 2024年国际业务快速增长,海外收入创历史新高,产品首次出口至阿富汗、布基纳法索[58] - 2024年13价肺炎结合疫苗在印度临床试验取得积极关键数据,与墨西哥签约实现拉美市场首次签约[58] - 2024年双价HPV疫苗获得联合国采购资格,实现首次海外注册准入[58] 公司管理 - 2024年公司对组织架构及相关职能进行优化调整[16] - 2024年公司启动战略与组织能力建设项目,完成组织架构优化及系列变革举措[33] - 2024年公司完成核心管理团队的优化提升[33] - 2024年公司完善薪酬总额管理机制,强化员工收入与公司经营业绩关联性[36] - 公司打造“2345培训管理模式”,制定学分管理办法[36] - 2024年公司知识产权培训覆盖100%员工[41] 社会责任 - 2024年子公司玉溪泽润向8个省/直辖市捐赠超16万剂双价HPV疫苗,向低卫生资源地区捐赠约1.4万剂双价HPV疫苗[30] - 报告期内玉溪泽润向玉溪市第一幼儿园捐赠4万元,子公司玉溪沃森向仁怀红十字会捐赠2万元[30] - “爱婴行动 - 爱婴医院出院健康指导”项目成功举办7场,覆盖参会人员超1000人[30] - “玫瑰行动”青春期健康教育公益项目在全国7地开展7期活动,参与人数约1000人[51] 运营管理 - 2024年公司产品全面覆盖全国31个省、自治区和直辖市的主要疾控中心和接种单位[48] - 2024年公司全年开展277次营销培训[51] - 2024年公司主办/协办各类全国性学术会议共16场[51] - 2024年公司组织17场“万人进沃森活动”[52] - 2024年公司对采购业务持续优化完善,密切跟踪采购合同履行情况[53] - 2024年公司多部门联合对物料供应商开展“沃森生物2024年供应商培训会议”[55] - 2024年公司完成国际业务体系化组织架构变革[56] - 2024年公司持续响应“一带一路”倡议,拓展海外市场[56] - 公司持续完善国际业务全链条动态风险监控机制,开展风险评估与管理[57] 项目建设 - 2024年“玉溪沃森多糖结合疫苗扩产扩能项目”等建设项目有序推进,完善现场管理制度[59] 流程优化 - 2024年完成合同审批等相关流程调整及新建,实现合并报表范围全类型合同线上处理[62] - 2024年完成信息系统管理流程调整,支持财务共享一期项目上线,推进二期项目建设[63] 制度建设 - 2024年公司制定健康可及、公平定价等政策制度[27] - 公司建立科学高效研发项目决策及管理体系保障项目质量和成功率[38] - 公司建设细菌疫苗BU、重组蛋白BU、mRNA疫苗BU、新业务BU四大业务单元保障研发效率与质量[38] - 公司建立专门临床研究管理部门统筹管理,完善cQMS体系规范实施临床试验[39] - 公司设立法律事务部统筹管理知识产权事务,完善知识产权管理体系和制度建设[40] - 公司生产管理体系以合法合规完成生产任务为核心,各岗位有细化职责和操作规程[42] - 公司构建全面质量管理平台,通过智能信息化平台系统实现疫苗全生命周期质量管控[45] - 2024年重点聚焦数据出境安全管理和信息安全制度建设,宣贯信息安全管理体系[64] - 2024年11月公司成立战略投资委员会,明确成员名单并制定运作机制[66] - 2024年公司高度重视投后管理,优化投后管理制度,处理投后风险问题[66] - 2024年公司修订多项制度,设置审计监察部,建立反舞弊等联动闭环平台[68] - 公司设有举报渠道,建立合规和商业道德管理体系,2024年审计监察符合要求[69] - 公司在资金活动、财务报告等多方面完善财务内部控制制度[69][70] - 2024年公司财务共享管理系统初步运行,打造全新财务共享服务平台[72] 内部控制 - 大信会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司对2024年度内部控制进行全面深入自检自查,评价2024年12月31日内部控制有效性[10] - 内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围的单位有公司及19家子公司,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[14] - 2024年内部审计对公司各机构内部控制等进行检查评估,关注高风险事项并开展专项审计[67] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[81] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[82] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[83]