国机精工(002046) - 内部控制审计报告
内控审计 - 审计国机精工公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控审计报告签字盖章日期为2025年4月10日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5]
内控审计 - 审计国机精工公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控审计报告签字盖章日期为2025年4月10日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5]