东百集团(600693) - 东百集团董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开八次工作会议[2] 财务审计 - 2023 - 2024各期财务报告真实准确,无重大差错及非标意见[3] - 同意续聘华兴所为2024年度财务和内控审计机构[5] 内部控制 - 公司建立完善内控体系且有效执行,无重大或重要缺陷[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将审核披露、监督外审、指导内审[7]
审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开八次工作会议[2] 财务审计 - 2023 - 2024各期财务报告真实准确,无重大差错及非标意见[3] - 同意续聘华兴所为2024年度财务和内控审计机构[5] 内部控制 - 公司建立完善内控体系且有效执行,无重大或重要缺陷[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将审核披露、监督外审、指导内审[7]