尤安设计(300983) - 上海尤安建筑设计股份有限公司内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,文号信会师报字[2025]第ZA10700号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,文号信会师报字[2025]第ZA10700号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]