浙江龙盛(600352) - 浙江龙盛董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计相关 - 2024年审计委员会多次审阅公司各期报告并提建议[2][3][4] - 审计委员会认为公司2023、2024年度财报公允[1][8] - 天健完成2024年审计,提交标准无保留意见报告[7] 内控与资金 - 2024年度公司完善内控制度,无重大缺陷[9] - 2024年度无控股股东及其关联方非经营性资金占用[9]
审计相关 - 2024年审计委员会多次审阅公司各期报告并提建议[2][3][4] - 审计委员会认为公司2023、2024年度财报公允[1][8] - 天健完成2024年审计,提交标准无保留意见报告[7] 内控与资金 - 2024年度公司完善内控制度,无重大缺陷[9] - 2024年度无控股股东及其关联方非经营性资金占用[9]