金新农(002548) - 内部控制审计报告
审计报告信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕8 - 251号[3] - 审计对象为金新农公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月13日[9] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所及人员资质 - 天健会计师事务所合法经营,执业资质合法,从事证券服务业务备案工作完备[10][11][13] - 李斌和朱斌是中国注册会计师[14][16] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]