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聚杰微纤(300819) - 2024年度内部控制评价报告
聚杰微纤聚杰微纤(SZ:300819)2025-04-14 18:46

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额和定性认定标准[12][13] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有直接损失衡量标准[14] 内控评价工作 - 公司依规范体系及制度开展内控评价工作[10] - 董事会结合多因素确定内控缺陷认定标准[12] - 纳入评价范围重点关注高风险领域[8] 内控作用 - 现有内控对财务报表编制和业务活动运行提供保证[15] 其他信息 - 报告期内无影响投资决策的内控信息[17]