聚杰微纤(300819) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对聚杰微纤2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7]
审计相关 - 审计公司对聚杰微纤2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7]