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宏力达(688330) - 上海宏力达信息技术股份有限公司内部控制审计报告
宏力达宏力达(SH:688330)2025-04-14 19:02

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 报告信息 - 报告日期为2025年4月14日[10]