创业慧康(300451) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对创业慧康2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月14日[9]
审计相关 - 审计公司对创业慧康2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月14日[9]