青山纸业(600103) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计委员会工作 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] - 2024年审计委员会审定关联方与审核关联交易4次[7] - 2024年审计委员会审议3份季度报告[4] 人事与机构变动 - 2024年6月补选独立董事并调整专门委员会成员[1] - 2024年聘请致同会计师事务所为审计机构[6] 审计评价 - 认为各期财务报告真实准确完整[7] - 认为内部控制无重大重要缺陷[7] - 认为2024年关联交易合规未损股东利益[8] 未来展望 - 2025年继续发挥审计委员会作用[9]