瑞可达(688800) - 2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为90%[8] 未来展望 - 2025年继续执行《内部审计制度》等[17] - 结合发展战略和环境变化加强内控执行与监督[17] - 持续优化业务流程、完善制度、优化架构[17] 其他 - 公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] - 内控认定标准与以前年度一致[11][12]