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聚胶股份(301283) - 聚胶新材料股份有限公司2024年度内部控制审计报告
聚胶股份聚胶股份(SZ:301283)2025-04-14 21:04

财务审计 - 审计聚胶股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月11日[10]