中再资环(600217) - 中再资环2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大、重要及一般缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[14][15] - 发现非财务报告内控一般缺陷1个,已整改[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13] 未来展望 - 下一年健全完善内控体系,修订制度[18] - 规范内控执行,强化监督检查,防范风险[18] - 优化内控流程,促进可持续高质量发展[18]