ST中嘉(000889) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日未发现重大内部控制缺陷[4] - 纳入评价范围的有母公司及三家子公司[7] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的业务和事项涵盖五大方面[7] - 重点关注八个高风险领域[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[10][11][12] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[13][14] 报告期情况 - 报告期内公司不存在重大内控缺陷[15]