联建光电(300269) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制有效性 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[6][11] - 截至基准日,未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[12] 缺陷标准 - 财务报告内控不同指标差错金额有重大缺陷标准[13][15][16] - 非财务报告内控财产损失有重大、重要缺陷标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 无需要披露的其他内控相关重大事项[19]