天域生物(603717) - 2024年度内部控制审计报告
财务报告审计 - 审计天域生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 天域生物于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 众华会计师事务所出具报告日期为2025年4月15日[9] - 众华执业证书编号为31000003,批准执业于1998年12月23日[17]