秀强股份(300160) - 德皓内字[2025]00000025号-2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对秀强股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[8] - 秀强股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9]
内部控制审计 - 审计公司对秀强股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[8] - 秀强股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9]