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设研院(300732) - 设研院2024年度内部控制审计报告
设研院设研院(SZ:300732)2025-04-16 19:50

财务审计 - 审计设研院公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 设研院公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是设研院公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]