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森泰股份(301429) - 内部控制审计报告
森泰股份森泰股份(SZ:301429)2025-04-17 17:17

内部控制审计 - 审计公司对森泰股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与局限性 - 建立健全和有效实施内部控制是公司董事会责任[4] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计报告日期 - 审计报告签字盖章页日期为2025年4月17日[11]