长青股份(002391) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对长青股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 审计结论 - 审计公司认为长青股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[4]
财务审计 - 审计公司对长青股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 审计结论 - 审计公司认为长青股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[4]