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海星股份(603115) - 2024年度内部控制评价报告
海星股份海星股份(SH:603115)2025-04-17 19:31

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大和重要缺陷,一般缺陷已整改[4][5][18][19][20] - 非财务报告内部控制无重大和重要缺陷,一般缺陷已整改[20][21] - 2024年度公司内部控制运行情况正常[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额、营收总额错/漏报定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷有直接财产损失金额定量标准[17] 未来展望 - 2025年公司将强化内部监督职能,优化内控环境[21] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及制度流程开展内控评价工作[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[15] 高风险领域 - 重点关注行业竞争、材料成本波动等风险[11][12][13]