大东方(600327) - 公证天业会计师事务所关于大东方2024年度的内部控制审计报告
财务数据 - 公司注册资本为1195万元整[38] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.70%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.99%[20] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[32][33][34] - 识别出的一般内控缺陷已完成整改[32][34] 未来展望 - 下一年持续优化完善内控体系[35]
财务数据 - 公司注册资本为1195万元整[38] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.70%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.99%[20] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[32][33][34] - 识别出的一般内控缺陷已完成整改[32][34] 未来展望 - 下一年持续优化完善内控体系[35]