金禾实业(002597) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计金禾实业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月16日签字盖章[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是金禾实业董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 金禾实业于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]