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中微公司(688012) - 普华永道中天特审字(2025)第0142号-中微公司2024年内部控制报告
中微公司中微公司(SH:688012)2025-04-17 20:01

审计相关 - 普华永道审计中微公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 中微公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 普华永道对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 普华永道认为中微公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]