鸿路钢构(002541) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计鸿路钢构2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9]
内部控制审计 - 审计鸿路钢构2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9]