信质集团(002664) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计信质公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 信质公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]
财务内控 - 审计信质公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 信质公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]