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怡和嘉业(301367) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
怡和嘉业怡和嘉业(SZ:301367)2025-04-17 20:53

财务报告内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]