睿昂基因(688217) - 上海睿昂基因科技股份有限公司内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4211号[4] - 审计对象为睿昂基因公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月16日[12] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]