天键股份(301383) - 天键电声股份有限公司内部控制审计报告
财务内控 - 审计天键股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5] - 天键股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]
财务内控 - 审计天键股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5] - 天键股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]