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盾安环境(002011) - 2024年度内部控制评价报告
盾安环境盾安环境(SZ:002011)2025-04-17 21:37

业绩总结 - 2024年公司对关联交易事项依法披露,无重大遗漏或隐瞒[19] - 报告期内公司严格执行对外担保审批控制,未发生违规担保情况[19] - 报告期内公司信息披露遵循相关要求,未出现要求更正披露情形[22] 内部控制 - 2024年对内部控制有效性评价,无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围有公司总部及38家子公司[6] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量及定性标准[9][12] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[13][14] - 建立完善法人治理结构,制定三会议事规则[15] - 2024年建立或修订多项内部管理制度[16] - 实行全面预算制度,总部提方案董事会定目标[18] - 制定《募集资金管理办法》明确相关规定[21] 未来展望 - 2025年持续加强信息化建设,推进“离散型制造业运营管理系统DMS”[24] - 2025年坚持制冷配件等业务单元协同发展战略定位[27] - 2025年提升研发投入占比,推动新产品收入突破性增长[27] 其他新策略 - 2024年加强对存货、应收款等方面审查力度[26] - 优化绩效考核体系激励员工提升效率[28] - 持续改进并完善内部控制制度和流程[28]