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致尚科技(301486) - 内部控制审计报告
301486致尚科技(301486)2025-04-17 22:07

内部控制审计报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0806 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0806 号 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称致尚科技)2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是致尚 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告 1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com. ...