拓尔思(300229) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于拓尔思信息技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 审计拓尔思2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 内控有风险,推测未来有效性有风险[7] - 拓尔思于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8]
财务内控 - 审计拓尔思2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 内控有风险,推测未来有效性有风险[7] - 拓尔思于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8]