江苏银行(600919) - 江苏银行2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制情况 - 报告期内财务报告内控存在一般缺陷,已制定整改计划[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷,有少量一般缺陷将改进[20] 未来展望 - 下一年度公司将从制度、流程、系统等方面持续优化内部控制[22]
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制情况 - 报告期内财务报告内控存在一般缺陷,已制定整改计划[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷,有少量一般缺陷将改进[20] 未来展望 - 下一年度公司将从制度、流程、系统等方面持续优化内部控制[22]