常熟汽饰(603035) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对常熟汽饰2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 报告中出现金额159000000元人民币[8]
内部控制审计 - 审计公司对常熟汽饰2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 报告中出现金额159000000元人民币[8]