永茂泰(605208) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名董事组成,5月17日成员变动[1] - 2024年度召开6次会议[2] - 提议续聘天健所为2024年度财务及内控审计机构[6] 财务与内控 - 2024年审阅财务报告,要求核查整改部分问题[9] - 公司存在内控不完善问题,要求整改[10] 关联交易与资金占用 - 2024年未达披露标准关联交易已在定期报告披露[12] - 实际控制人非经营性占用资金15万元已收回[12] 未来展望 - 2025年开展财务信息审核,防重大错漏[14] - 重点关注关联交易、资金占用等事项[14] - 全面评估内控,跟进问题及整改情况[14]