春光科技(603657) - 春光科技2024年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收潜在错报比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[17] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控缺陷及未整改重大重要缺陷[18][19]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收潜在错报比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[17] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控缺陷及未整改重大重要缺陷[18][19]