天融信(002212) - 内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威审计天融信2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为天融信于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 毕马威出具审计报告日期为2025年4月17日[8] 责任与风险 - 天融信董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 内部控制存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]
审计相关 - 毕马威审计天融信2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为天融信于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 毕马威出具审计报告日期为2025年4月17日[8] 责任与风险 - 天融信董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 内部控制存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]