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飞力达(300240) - 关于江苏飞力达国际物流股份有限公司2024年度内控审计报告
飞力达飞力达(SZ:300240)2025-04-18 18:39

审计相关 - 审计对象为飞力达2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结果 - 飞力达2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月17日[10] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7][8]