北方稀土(600111) - 北方稀土2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计北方稀土公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 北方稀土公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[10] - 利安达会计师事务所于2013年10月11日获批执业,文号为京财会许可[2013]0061[12]