福建高速(600033) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计福建高速公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 审计报告日期为2025年4月17日[11]
审计相关 - 审计福建高速公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 审计报告日期为2025年4月17日[11]