恒而达(300946) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[6] 报告信息 - 审计福建恒而达新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月18日[8]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[6] 报告信息 - 审计福建恒而达新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月18日[8]