嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额错报比例划分[17] - 非财务报告内控缺陷按资产损失金额与税前利润关系划分[16] 内控缺陷结果 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷,一般缺陷已整改[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷,一般缺陷已整改[19] 其他情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] - 重点关注采购与付款、销售、财务报告业务高风险领域[11]