思源电气(002028) - 内部控制审计报告
业绩总结 - 2024年作为第二个五年规划收官之年,公司实现五年既定战略目标[23] 财务相关 - 上会会计师事务所和公司董事会认为,2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][12] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[13] - 公司对合并报表范围内子公司连带责任担保10,755.52万元[30] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会,通过8项议案[15] 公益活动 - “爱·奔跑”公益活动举办十届,累计参与3.25万余人,捐善款近二百万元[20] - 2024年公司向瑞金医院慈善基金捐赠,开展助农帮扶活动[20] 内部控制 - 2024年度审计内控部完成63项审计和调查工作任务[40] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46][47] 制度建设 - 公司实行现金余额限额管理,分离不兼容岗位,建立票据和日记账[24] - 公司制定采购、招投标、销售、合同管理制度,优化招标流程[25][28][35] - 公司建立存货、固定资产及无形资产管理程序[27] 合作交流 - 2024年公司与知名院校加强合作,设立奖学金、奖教金[20]