灵康药业(603669) - 灵康药业集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履职评价报告
审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] 审计决策 - 2024年4月18日董事会通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月17日股东大会通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[2] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况等[4] - 中审众环认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计沟通 - 2025年1月3日审计委员会与中审众环就关键审计事项交流[5] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环具备审计资质和专业能力[5] - 审计委员会认为中审众环勤勉尽职完成审计任务[6] - 审计委员会认为中审众环态度公允,有良好操守和素质[7] - 审计委员会认为中审众环按时完成审计工作,行为规范有序[7]