康美药业(600518) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于康美药业内部控制审计报告(2024)
审计情况 - 审计公司对康美药业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[11] 职责分工 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5]
审计情况 - 审计公司对康美药业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[11] 职责分工 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5]