丰安股份(870508) - 内部控制审计报告
审计情况 - 天健会计师事务所审计丰安股份2024年财报内控有效性,报告编号天健审〔2025〕5519号[3] - 出具报告日期为2025年4月17日[9] 责任说明 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见,披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7][8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计情况 - 天健会计师事务所审计丰安股份2024年财报内控有效性,报告编号天健审〔2025〕5519号[3] - 出具报告日期为2025年4月17日[9] 责任说明 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见,披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7][8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]