春兰股份(600854) - 春兰股份2024年度内部控制评价报告
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 内控有不能防错风险,未来有效性存风险[4] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[10]
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 内控有不能防错风险,未来有效性存风险[4] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[10]